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東臺日報社2016年度部門預算情況-東臺報業網

東臺日報社2016年度部門預算情況

來源:未知     點擊數:61065     日期:2016-01-29 09:26:11
一、部門主要職責東臺日報社主要職責:負責宣傳黨的路線方針政策和國家的法律法規,承擔市委市政府下達的各項宣傳任務,確保輿論導向正確。二、基本概況東臺日報社為差額撥款全民事業單位,共核定編制43? 人?,F在職職工人員27人,其他人員24人,退休人員11人。需補助遺屬1人。共有11個科室。?三、20

一、部門主要職責

東臺日報社主要職責:負責宣傳黨的路線方針政策和國家的法律法規,承擔市委市政府下達的各項宣傳任務,確保輿論導向正確。

二、基本概況

東臺日報社為差額撥款全民事業單位,共核定編制43  人?,F在職職工人員27人,其他人員24人,退休人員11人。需補助遺屬1人。共有11個科室。

 

三、2016年主要工作任務及目標規劃

2016年工作思路:

1、進一步圍繞中心、服務大局,關注民生,做好報紙宣傳;

2、創新特色宣傳,打好品牌欄目;

3、著力圍繞習近平總書記提出的“四個全面”開展強有力的輿論宣傳,繼續開展“走轉改”和“三項教育”活動,鼓勵記者深入基層深入實際,寫出一批有份量、有影響的新聞報道,繼續抓好各鎮區記者掛鉤蹲點,做到任務落實、責任落實、考核到位。

4、加強輿論監督,反映民情民生,發揮主流媒體的影響力;

5、認真策劃“深度周一”等品牌欄目,辦出特色、辦出精彩。

6、著力推進新媒體建設,做好新聞APP籌建工作。

7、擬建新聞微信平臺,打造報網互動載體。

 

四、預算收支情況

東臺日報社嚴格按照市財政局下發的預算編制要求,對照本部門的主要工作職責以及年度的重點工作安排,本著實事求是、勤儉節約的原則,合理安排,既體現了實際工作的需求,又充分考慮財力的可能,統籌安排各項收支,確保預算收支平衡。

1、2016年度收入總預算為1486.6   萬元,其中:一般公共預算收入1486.6 萬元,政府性基金收入萬元,財政專戶管理資金收入 0 萬元,其他收入萬元。2016年度支出總預算為 1486.6 萬元,收支平衡;按功能科目分類:   文化類體育與傳媒    1486.6萬元;按支出用途分類,其中:基本支出 1486.6  萬元,項目支出 0 萬元,其他支出萬元。

2、2016年財政撥款收入預算為1486.6  萬元,其中:一般公共預算收入 1486.6萬元,政府性基金收入萬元;2016年度財政撥款支出總預算為 1486.6萬元,其中:基本支出 1486.6   萬元,項目支出萬元,其他支出 0 萬元。

3、2016年一般公共預算支出1486.6 萬元,按功能科目分類:文化類體育與傳媒 1486.6   萬元。

4、2016年一般公共預算基本支出1486.6  萬元,其中:工資福利支出270.6  萬元,商品和服務支出 1189.33 萬元,對個人和家庭補助支出為26.67 萬元。

5、我單位三公經費預算執行市規定的定額標準,其中:公務接待費,主管部門1000元/人·年、下屬單位800元/人·年;交通費,根據車輛數和職工人數綜合核定,由基本費用30000/·年、車輛維護費 27000 /·年、人均交通費定額2400 元/人·年三部分構成;預算沒有安排車輛購置費用及因公出國(境)費。2016年我單位預算安排三公經費、會議費、培訓費總額15.07 萬元。其中: 公務用車運行維護費 5.7 萬元、公務接待費2.7 萬元、會議費 2.7萬元、培訓費3.97 萬元。三公經費預算與上年預算相比增加減少5.53 萬元,主要原因是工作人員比上年減少6人。

6、2016年政府采購預算總額 0 萬元,其中:購置      萬元,購置  0    萬元,購置     0 萬元。

7、2016年項目支出總額   0 萬元,其中:(項目名稱)  萬元,(項目名稱)萬元,(項目名稱)   0萬元,(項目名稱) 0 萬元。詳見下表:

序號

項目名稱

功能科目

金額

(萬元)

測算依據

1

       

2

       

3

       

 

 

五、名詞解釋

1、財政撥款:指單位本年度從本級財政取得的財政撥款。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3、其他資金:包括事業收入、經營收入、債務資金、其他收入;事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,機關運行經費暫指一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出經費。

 

 

 

 

 

 


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